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一、服务概况
二、审计标准
内部控制标准、财务状况标准、守法规范标准、贸易安全标准
二、审计目的
完善公司内部控制制度,增强公司自我约束,提高企业合规化管理水平,防控企业关务管理风险,保持企业信用管理等级,提高经济效益,实现公司资产保值增值。
三、审计方案
阶段 |
主要内容 |
用时 |
第一阶段
审计准备
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1、了解被审计单位的基本情况; 2、协助企业做好相关部门和人员的内部宣贯,让企业领导理解进出口业务内部审计的重要性和必要性; 3、让企业相关部门及人员充分了解内部审计的标准,做好前期的准备工作,确保内部审计顺利的开展。
阶段目标:提高全员的思想重视
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3个工时 |
第二阶段
审计实施
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1、审计人员下厂开展审计工作,按照审计标准逐条实施审计; 2、对企业经营现状进行客观的记录与收集,以此作为审计报告的基础。
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6个工时 |
第三阶段
审计终结
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1、整理、评价执行审计过程中收集到的审计证据; 2、复核审计工作记录,汇总审计差异; 3、撰写审计报告,形成审计意见; 4、审计结果存档。
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18个工时 |
第四阶段
结果展示
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1、向企业展示审计结果; 2、对不合格项提请被审计单位调整或做适当整改。
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3个工时 |